SAT: CFDI 3.3 Recepción de pagos

En Facturando siempre queremos mantenerte informado, por lo que ponemos a tu disposición la siguiente publicación correspondiente a la factura de recepción de pagos o también conocido como “Recibo Electrónico de Pago” en donde se detalla todo lo relacionado en la emisión de este tipo de comprobante.

¿Qué es?
El recibo electrónico de pago es un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI) en el cual se incorpora información específica sobre los pagos recibidos, ya sea por la recepción de pagos en parcialidades o pago diferido.

¿Quién lo emite?
El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” es emitido por el contribuyente que reciba el pago de una contraprestación, esto es, el emisor del comprobante inicial.

Vigencia
La emisión del recibo electrónico de pago entró en vigor de forma opcional el pasado 1 de julio de 2017, para convertirse en obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2017.

Consideraciones
Para llevar a cabo la correcta emisión del recibo electrónico de pago, se deberán de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

  • La emisión de este recibo solo podrá generarse con la versión 3.3 del CFDI.
  • El plazo máximo para su emisión es al décimo día natural del mes siguiente en el que fue recibido el pago.
  • No se podrá emitir un CFDI con complemento de recepción de pagos con una fecha de pago futuro.
  • Debe de expedirse solo para los siguientes casos:
    • Por la recepción de pagos en parcialidades.
    • En los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero que ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la factura.
    • Cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente
  • Se podrá emitir un solo recibo de pago por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre y cuando estos correspondan a un mismo receptor del comprobante
  • Si no existe indicación del pagador en cuanto a el o los CFDIs a los que se aplicará el pago, el receptor del pago lo aplicará al o los CFDIs pendientes de pago más antiguos.

Cancelaciones
Para el caso de cancelaciones, las consideraciones a tomar en cuenta son las siguientes:

  • Cuando exista un CFDI con complemento de recepción de pago que acredite que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI por el total de la operación no podrá ser cancelado.
  • Podrá cancelarse un recibo electrónico de pago con errores, siempre y cuando exista uno nuevo que lo sustituya.
  • Si existe un CFDI para recepción de pagos que no debió de haberse emitido por que la contraprestación ya se había pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá sustituirse por otro con un importe de un peso.

Llenado del comprobante

Deberá de ponerse extremada atención al llenado de este tipo de comprobantes debido a que tiene características muy específicas.

A continuación, se describen los únicos datos y su valor que deberán de existir en un CFDI con complemento de recepción de pagos, siendo estos los siguientes:

  • Version = 3.3
  • Serie = número de serie para control interno, conformado de 1 hasta 25 caracteres alfanuméricos
  • Folio = folio de control interno, acepta de 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos
  • Fecha = fecha y hora de expedición del comprobante, expresado en el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
  • Sello = sello digital del comprobante generado con el certificado de sello digital del contribuyente utilizado en la emisión del comprobante
  • NoCertificado = número que identifica al certificado de sello digital del emisor
  • Certificado = contiene el certificado de sello digital del emisor
  • SubTotal = deberá de registrarse el valor de cero “0”
  • Moneda = se registra como valor “XXX”
  • Total = se debe de registrar como valor cero “0”
  • TipoDeComprobante = deberá registrarse la clave “P” (Pago)
  • Lugar de expedición = registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante, este debe de corresponder con alguna clave de código postal del catálogo del SAT
  • Confirmacion (opcional) = se deberá de registrar, cuando se requiera, la clave de confirmación cuando se expida el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango permitido
  • CfdiRelacionados (opcional) / TipoRelación = registrar la clave “04” (Sustitución de los CFDIs previos), cuando se trate de la sustitución de un recibo electrónico de pagos por corrección de errores
  • CfdiRelacionado (opcional) / UUID = registrar el folio fiscal (UUID) del comprobante relacionado
  • Emisor / Rfc = registrar la clave en el registro federal de contribuyentes del emisor del comprobante (Longitud: persona física 13 posiciones, persona moral 12 posiciones)
  • Emisor / Nombre = registrar el nombre, denominación o razón social del emisor del comprobante fiscal
  • Emisor / RegimenFiscal = registrar la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante (ver catálogo c_RegimenFiscal)
  • Receptor / Rfc = se debe registrar la clave en el registro federal de contribuyentes del receptor del comprobante (Longitud: persona física 13 posiciones, persona moral 12 posiciones)
  • Receptor / Nombre = registrar el nombre, denominación o razón social del receptor del comprobante fiscal
  • Emisor / ResidenciaFiscal (opcional) = cuando el receptor del comprobante sea un residente en el extranjero, se debe registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante
  • Emisor / NumRegIdTrib (opcional) = captura el número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando éste sea residente en el extranjero
  • Emisor / UsoCFDI = se debe registrar la clave “P01” (Por definir)
  • Conceptos / Concepto / ClaveProdServ = se debe registrar el valor “84111506”
  • Conceptos / Concepto / Cantidad = registrar el valor “1”
  • Conceptos / Concepto / ClaveUnidad = se debe registrar el valor “ACT”
  • Conceptos / Concepto / Descripcion = registrar el valor “Pago”
  • Conceptos / Concepto / ValorUnitario = se debe registrar como valor “0”
  • Conceptos / Concepto / Importe = se debe registrar el valor “0”

Llenado del complemento recepción de pagos
Para el caso del llenado del complemento de recepción de pagos, deberán de existir y contener los siguientes valores:

  • Version = 1.0
  • FechaPago = Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago, bajo el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
  • FormaDePAgoP = Se debe registrar la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago, de acuerdo con el catálogo c_FormaPago, la cual debe ser siempre distinta a la clave 99 (Por definir)
  • MonedaP = Se registra la clave correspondiente a la moneda con la que se recibió el pago, hasta con la cantidad de decimales que soporte, si el valor es diferente de la clave “MXN”, deberá de existir el campo TipoCambioP, su valor nunca podrá ser igual a “XXX”
  • TipoCAmbioP (condicional) = Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago, cuando MonedaP sea diferente de “MXN”
  • Monto = Deberá de registrarse el importe del pago, este debe ser mayor a cero “0” y menor o igual al campo ImpPagado
  • NumOperacion (condicional) = Se puede registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado, podrá ser de 1 hasta 100 caracteres
  • RfcEmisorCtaOrd (condicional) = registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen (operadora, banco o institución financiera, etc.), si se trata de un residente en el extranjero se deberá registrar la clave del RFC genérico XEXX010101000
  • NomBancoOrdExt (condicional) = se debe expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero
  • CtaOrdenante (condicional) = registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago, podrá ser de 10 hasta 50 caracteres
  • RfcEmisorCtaBen (condicional) = registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta destino (operadora, banco o institución financiera, etc.)
  • CtaBeneficiario (condicional) = incorporar el número de cuenta en donde se recibió el pago
  • TipoCadPago (condicional) = Se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Por el momento la única calve permitida es 01 – SPEI, si existe este campo es obligatorio registrar los campos CertPago, CadPago y SelloPago
  • CertPago (condicional) = Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64
  • CadPago (condicional) = Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria
  • SelloPago (condicional) = Es el sello digital que se asocie al pago, debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64

Relación de documentos que ampara el pago
En cuanto a los documentos que amparan al recibo de pago tenemos:

  • IdDocumento = Se debe registrar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato debe ser un folio fiscal (UUID) de la Factura Electrónica
  • Serie (opcional) = Se puede registrar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres desde 1 hasta 25
  • Folio (opcional) = Se puede registrar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres desde 1 hasta 40
  • MonedaDR = Se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, se deberá considerar lo siguiente:
    • Cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN (Peso Mexicano)
    • Los importes registrados en los campos ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto de esta sección, deben corresponder a esta moneda
    • Este campo no debe contener la clave “XXX”
    • Si este campo y el campo MonedaP son MXN, no debe existir TipoCambioDR
    • Si este campo es MXN y diferente de MonedaP, TipoCambioDR debe ser “1”
  • TipoCambioDR (condicional) = Es el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado
  • MetodoDePagoDR = Se debe registrar la clave PPD (Pago en parcialidades o diferido) que se registró en el campo MetodoPago del documento relacionado
  • NumParcialidad = Es el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que el pago sea diferido, se debe registrar el valor “1”
  • ImpSaldoAnt (condicional) = Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que sea la primera parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. En el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado. Este dato debe ser mayor a 0
  • ImPagado (condicional) = Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo TipoCambioDR tiene un valor. El importe debe ser mayor a 0
  • ImpSaldoInsoluto (condicional) = Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: ImpSaldoAnt menos el ImpPagado
  • Impuestos = Este nodo no debe existir

Beneficios
Dentro de los beneficios que trae consigo la emisión de la factura de recepción de pagos tenemos:

  • Evita la cancelación indebida de facturas
  • Evita la falsa duplicidad de ingresos en la facturación de parcialidades
  • Se podrá identificar si una factura ha sido o no pagada

Soluciones para el recibo de pago
Si deseas emitir un recibo electrónico de pago, queremos comentarte que ya todas nuestras soluciones ofrecen soporte al mismo:

  • EDL, librería (DLL) para generar los recibos.
  • EDS, software con el que, usando archivos de texto, podrás generar tus recibos electrónicos de pago.

Con respecto a la descarga de los mismos del SAT, queremos comentarte que nuestras soluciones ya están preparadas para este:

  • El Validador CFDI ya soporta la descarga de los recibos electrónicos del servidor del SAT
  • EDD, Librería que ofrece la posibilidad de descargar estos documentos del SAT.

Si estas interesado en la validación de los recibos electrónicos, actualmente nos encontramos trabajando para ofrecer soporte a los mismo en la librería de validación (EDV) y en el software para validar los XML (Validador CFDI).

Recursos adicionales
Hemos recopilado una serie de documentos y videos donde se ofrecer más información acerca de este tema y los cuales te recomendamos leer:

Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

EDD: Nueva versión de la librería para descargar comprobantes del SAT

Uno de nuestros objetivos en Facturando es ofrecer productos de alta calidad y que satisfagan las necesidades de los usuarios, parte de este objetivo incluye el dar mantenimiento constante a cada una de las opciones que ofrecemos y esto es justamente lo que traemos hoy, una nueva versión de nuestra librería para descargar los XML del SAT: Electronic Document Download

Recibo de pago 1.0
En version anteriores, la librería ya ofrecía soporte a este nuevo “tipo de documento”, los proceso que lo soportan son:

  • Consulta
  • Descarga
  • Filtrado

Aunque se podía descarga, el problema era con la generación del PDF, ya que se generaba como un CFDI 3.3 normal y no traía los datos propios de este complemento.

A partir de esta versión al descargar un recibo de pago, en el PDF se van a mostrar los datos del mismo, para lograr esto, lo que hicimos fue modificar el formato actual para el CFDI 3.3 (Cfdi33.repx) y controlar que se muestren o no los datos, esto trae una ventaja y es que no se requieren de más archivos para el funcionamiento de la librería.

Mejoras a la descarga de los XML recibidos
Otro cambio que también llevamos a cabo en esta versión esta relacionado con la descarga de los XML recibidos, ya que cuando se consultaba un mes y existían más de 500 comprobantes, no se descargaban todos si en ese mes, en un día posterior no se habían recibido comprobantes.

Este caso es algo muy particular y es muy difícil de que se presente, aun así, nos dimos a la tarea de hacer mejoras a la clase que busca los XML y a la que los descarga.

Es importante mencionar que el punto anteriormente comentado afecta tanto al proceso de consulta como al de descarga.

Como siempre, recomendamos a todos nuestros usuarios actualizarse a esta versión.

Estos son tan solo algunos de los cambios que hemos realizado, si deseas conocer todo el detalle, te invitamos a revisar el historial de cambios.

Para tener acceso a los cambios ofrecidos en esta versión, deberás de llevar a cabo la actualización de la misma dando clic en la siguiente liga:

DESCARGAR

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

SAT: Cambios a los catálogos para emitir un CFDI 3.3

Conoce los últimos cambios que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó a los catálogos de claves requeridas al momento de generar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión 3.3

Catálogos CFDI 3.3
A continuación, se describen los cambios detectados en los catálogos requeridos para la emisión de un CFDI 3.3:

Claves de productos o servicios
En cuanto al catálogo de claves de los productos o servicios tenemos los siguientes cambios:

  • Se actualiza la fecha de inicio de vigencia al 14 de agosto de 2017
  • Se modifica la condición de incluir IEPS trasladado como “Opcional” para la totalidad de las claves
  • Para todas las claves se elimina la indicación de que complemento deberían de incluir

Formas de pago
Para el caso de este catálogo los cambios consisten en:

  • Se adiciona la clave 30 correspondiente a la aplicación de anticipos
  • De igual forma se define como fecha de inicio de vigencia para esta misma clave el 13 de agosto de 2017

Tipos de relación
En lo que respecta a este catálogo el cambio detectado consiste en:

  • La adición de la clave 07 la cual corresponde a un CFDI por aplicación de anticipo
  • Se define como fecha de inicio de vigencia el 13 de agosto de 2017

Claves de unidad
Para este catálogo se adicionan una variedad de claves, como lo son:

  • 1A – Milla de carros
  • 1B – Recuento de automóviles
  • 1C – Conteo de locomotoras
  • 1D – Caboose count
  • Entre otras más …
  • Adicional, se define como fecha de inicio de vigencia para algunas claves el 13 de agosto de 2017

Monedas
Los cambios encontrados en este catálogo son los siguientes:

  • Se incrementa el porcentaje de variación de todas las monedas a 500%
  • También se define como fecha de inicio de vigencia para algunas claves el 14 de agosto de 2017 para todas las claves

Catálogos Nómina 1.2
En lo que respecta a los cambios detectados en los catálogos requeridos para la emisión de un recibo de nómina tenemos:

Banco
En el catálogo de banco:

  • Se actualiza la fecha de inicio de vigencia al 1 de enero de 2017 para todos los bancos
  • Se asignan fechas de fin de vigencia al 13 de agosto de 2017 para tres bancos:
  • 032 IXE
    116 ING
    134 WAL-MART

Código postal
Para este catálogo:

  • Se actualiza la fecha de vigencia del catálogo al 27 de marzo de 2017 para su versión 2.0

Riesgo puesto
Dentro de este catálogo el único cambio consiste en la asignación de la fecha de fin de vigencia al 13 de agosto de 2017 para la clave 99 – No aplica.

Finalmente, el SAT emite una nota aclaratoria, la cual dice:

Nota: La fecha límite para la adopción de las nuevas claves incluidas en las actualizaciones de los catálogos, se dará en un periodo de 3 meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de éstas, indicada en la columna «Fecha de inicio de vigencia» de cada catálogo.
Por otro lado, se informa que para aquellas claves cuya vigencia expiró, no se podrán utilizar a partir de la fecha indicada en la columna “Fecha fin de vigencia”.

Si desea obtener la última versión de los catálogos, te invitamos a dar clic en el siguiente enlace:

Catálogos SAT

Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima

Librería para imprimir CFDI 3.3 – Recibo de pago

Hoy hemos liberado una nueva version de nuestra librería para generar el PDF de un CFDI: Electronic Document Printer.

Recibo de pago
En esta ocasión, el cambio más importante en esta ocasión es el que se pueda imprimir un recibo de pago 1.0. En versiones anteriores se podía realizar esto, pero el formato no estaba adaptado para mostrar los datos del mismo, por lo que nuestro equipo de desarrollo se dio a la tarea de modificar el formato actual (Cfdi33.repx) y adaptarlo con los nuevos datos.

Este enfoque es muy importante, ya que con el mismo formato que trae el sistema por defecto, se puede imprimir una factura o un recibo de pago, evitando con esto un mayor proceso de mantenimiento de los formatos.

Con lo anterior, ya no tendrás que preocuparte por manejar diferentes formatos: Uno para la factura y otros para el recibo de pago, ya que la librería detectará que tipo de documento e internamente hará los cambios necesarios, ocultando campos y mostrando otros.

SI deseas ver un ejemplo de cómo quedaría el recibo de pago, puedes dar cli aquí.

EJEMPLO – RECIBO DE PAGO

Cambios menores
En este caso queremos destacar dos cambios menores que hicimos en esta nueva versión:

  • Base de datos de catálogos, como habrás notado la librería usa una B.D. para obtener la descripción de los catálogos datos por el SAT, pues bien, a partir de esta version es posible definir la ruta de la misma, haciendo con esto, compatible la librería para ambientes WEB.
  • Ejemplo de recibo de pago, hemos incluido un XML de ejemplo para cuando quieras probar como se genera el PDF de un recibo de pago.

Para un mayor detalle de los cambios, te invitamos a revisar el historial de cambios.

Para tener disponibles todos los cambios ofrecidos en esta nueva versión, deberás de llevar a cabo la actualización a esta nueva versión:

DESCARGAR

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

EDS – Cómo generar el CFDI 3.3 y el recibo de pagos 1.0

Conoce la funcionalidad para generar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión 3.3, la Recepción de Pagos versión 1.0 y la Contabilidad Electrónica 1.3, estos de acuerdo con los últimos cambios publicados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), funcionalidad que está disponible en la nueva versión 2017.10.16 de Electronic Document Server (EDS) la cual explicamos a continuación:

CFDI 3.3
Ahora dentro de la nueva funcionalidad de EDS podrás generar un CFDI en su versión 3.3, para lo cual deberás de llevar a cabo los siguientes cambios a la configuración de la aplicación:

  • Asignar los formatos requeridos en la generación de la representación impresa (PDF) para:
    • Formato de factura: CFDI v 3.3 (Formato_Cfdi33.repx)
    • Formato de nómina: Nómina 1.2 con CFDI 3.3 (Formato_Nomina12_Cfdi33.repx)
  • Configurar dentro de la sección de integración, la versión con la cual estará trabajando EDS, los valores a seleccionar son:
    • CFDI 3.2
    • CFDI 3.3

Es muy importante tener en cuenta la configuración realizada, ya que el sistema realizará las validaciones y la generación del PDF del CFDI en base a la versión seleccionada.

Con el fin de identificar, de forma inmediata, la configuración seleccionada, ésta aparecerá en todo momento en la barra de estado.

Recepción de pagos 1.0
Para el caso de facturas con complemento de recepción de pagos, ahora ya es posible llevar a cabo el timbrado de las mismas, es importante recordarte que éste complemento sólo aplica con la versión 3.3 del CFDI y que su uso obligatorio será a partir del 1 de diciembre de 2017, aunque entró de forma opcional a partir del 1 de julio de 2017.

Contabilidad Electrónica 1.3
En lo que respecta a la generación de los diferentes archivos (Catálogo de cuentas, Balanza de comprobación, Pólizas contables, Auxiliar de cuentas y Auxiliar de folios) que integran la contabilidad electrónica, en esta versión de EDS podrás generarla bajo la última versión requerida por la autoridad, siendo ésta la versión 1.3

Adendas
En lo que respecta a la generación de adendas, se implementó la funcionalidad con la que podrás generar las siguientes:

  • Adenda para Continental Tire
  • Compatibilidad para llevar a cabo la generación de la adenda 3M
  • Generación de la adenda para Ferro

Nómina 1.2
Adicional, podrás generar un recibo de nómina 1.2 con CFDI 3.3.

Para un mayor detalle de los cambios, te invitamos a revisar el historial de cambios.

Para tener disponibles todos los cambios ofrecidos en esta nueva versión, deberás de llevar a cabo la actualización de la aplicación, dando clic en la siguiente liga:

DESCARGAR

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

¿Qué sucede al realizar la cancelación de un CFDI?

Con esta publicación queremos aclarar muchas de las dudas que podrías tener con respecto al proceso actual de cómo se lleva a cabo la cancelación de un CFDI, para ello detallaremos y explicaremos dicho proceso.

Proceso de cancelación
La cancelación de un comprobante fiscal digital consiste en el envío de una petición de cancelación al Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), es muy importante aclarar que la cancelación no es en línea, ya que la petición es recibida por el PAC, el cual, tiempo después de recibida, esto puede tardar unos minutos o más, valida que los datos de la petición recibida sean correctos para proceder al armado del archivo XML para solicitar a su vez al SAT la cancelación, archivo que requiere de ser firmado haciendo uso de los Certificados de Sello Digital (CSD) del emisor del comprobante, certificados que previamente debieron de ser cargados al PAC por el emisor del CFDI, sin la existencia de estos certificados en el PAC, el proceso de cancelación no podrá realizarse.

Carga de certificados de sello
En el caso de Facturando, todos los clientes al momento de haber contratado el servicio de generación de CFDIs, por alguna de nuestras distintas soluciones de facturación, debieron de haber cargado su certificado de sello al PAC ECODEX, de no haber sido así, el emisor deberá de hacerlo, para esto deberá ingresar a este sitio y usando su RFC generar la liga, esta liga tiene una vigencia de 72 horas, por lo que se recomienda que la carga, que se realiza una sola vez, se realice de forma inmediata, de lo contrario, si se quiere realizar la carga transcurrido este tiempo, no podrá realizarla, ya que la liga venció y deberá de volverla a generar.

Otro motivo por el cual, deberán de cagarse los certificados al PAC es cuando los emisores tengan nuevos certificados, ya sea por actualización o vencimiento de los mismos.

Acuse de cancelación
Una vez que el PAC lleva a cabo el firmado del archivo XML para la cancelación, realiza el envío del mismo al SAT, quien en línea lo valida y acepta para proceder a la cancelación, acto que quedará registrado en el acuse de cancelación correspondiente, el cual es enviado al PAC como respuesta de la cancelación realizada y que estará disponible en todo momento para el emisor del comprobante cancelado.

¿Quién realiza la cancelación?
La única persona autorizada para realizar la cancelación de facturas en México es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el PAC es solo el medio de solicitud de cancelación de facturas, siendo este último el único medio autorizado para conectarse al SAT.

Cancelación masiva de comprobantes
En la cancelación de comprobantes fiscales digitales, además de poder realizarla de uno en uno, la podrás realizar de forma masiva, es decir, podrás llevar a cabo la cancelación de más de un comprobante en una misma petición, dentro de una petición podrás solicitar la cancelación de hasta un máximo de 400 CFDIs.

Costo de la cancelación de comprobantes
Te traemos una excelente noticia, si eres usuario de alguna de nuestras soluciones de generación de facturas, como son:

  • Facturador CFDI – programa diseñado para las pequeñas y medianas empresas que requieran generar y administrar, de forma rápida y sencilla, sus facturas electrónicas (CFDI)
  • Electronic Document Server (EDS) – aplicación de escritorio que permite integrar la factura electrónica a tu sistema actual, incluyendo la emisión de recibos de nómina
  • Electronic Document Library (EDL) – librería que contiene toda la funcionalidad necesaria para integrar a tus desarrollos la generación y validación de facturas, constancias de retenciones y la contabilidad electrónica

Para el caso de ECODEX, la cancelación no tiene costo para ti y la podrás realizar de forma ilimitada, en caso contrario, si el CFDI no fue generado por alguna de nuestras soluciones, pero requieres de la cancelación del mismo, la podrás realizar, solo que ésta causaría el costo de un timbre por cada cancelación que lleves a cabo.

Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

SAT: Cambios a la descarga de XML

El día de hoy se ha liberado una nueva versión 2017.09.20 de nuestras soluciones que realizan el proceso de descarga de los archivos XML de los servidores del SAT, dicha liberación se debe a que nuevamente y como es costumbre del SAT, realizó cambios en sus servidores de descarga, dentro de las soluciones liberadas tenemos:

  • Validador CFDI – programa especializado en la validación de CFDIs el cual contiene un módulo que permite llevar a cabo la descarga de archivos XML directo del SAT.
  • Electronic Document Download (EDD) – Si eres desarrollador, podrás hacer uso de la librería para implementar en tus desarrollos el módulo de la descarga.

El cambio optimiza la conexión con el servidor del SAT, al procesar de una forma más eficiente la respuesta obtenida, eliminando con ello, el que no era posible realizar la autentificación debido a los cambios realizados por el SAT.

Para tener acceso a los cambios realizados en esta liberación, deberás de llevar a cabo la actualización, según corresponda, dando clic en el siguiente enlace:

Validador CFDI

Librería EDD

Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

 

¿La descarga masiva de XML del SAT es legal?

Constantemente recibimos correos por parte de nuestros usuarios donde nos preguntan sí la descarga masiva de XML de los servidores del SAT es ilegal o si se requiere de algún tipo de permiso para poder llevar a cabo está acción y hemos decidido escribir este artículo para dar claridad sobre el tema.

Lo primero que queremos comentar con respecto a este es que al día de hoy no existe algún permiso o restricción por parte de la autoridad (SAT) que impida realizar la descarga masiva de tus comprobantes fiscales digitales, esto es, no vas a encontrar artículo, regla, etc., que hable sobre este tema en particular y como dice el dicho: “Lo que no está prohibido, está permitido”.

El segundo punto es que realmente no se está violando ni saltando la seguridad de los servidores del SAT ni nada por el estilo, lo que se hace es automatizar una tarea que ya haces hoy en día de forma manual, ya que tu podrías hacer lo mismo y descargar cada XML, solo que esto lleva mucho tiempo y eso es lo que buscamos con nuestras diferentes soluciones (librería y software de descarga):

  • Automatizar tareas
  • Ahorrar tiempo y dinero.

Un punto importante a comentar en este tema, es el desarrollo de una solución que haga esta tarea, desarrollarla como tal tiene su grado de complejidad, pero lo más importante es darle el mantenimiento respectivo, ya que el SAT constantemente realiza cambios, al parecer, con el fin de que los sistemas dejen de funcionar, por lo que en Facturando nuestro primordial objetivo, al ofrecer este tipo de soluciones, es adaptarnos a cada cambio de forma rápida y puntual, para poder seguir ofreciendo a nuestros usuarios la funcionalidad que permite la automatización de la descarga masiva de los archivos XML.

Queremos aprovechar esta oportunidad y darte a conocer nuestras soluciones para descargar los XML del SAT:

  • Descargar CFDI – programa que instalas en tu computadora, su especialidad es la descarga y administración de los archivos XML
  • Validador CFDI – programa especializado en la validación de CFDIs y que contiene un módulo que te permite hacer la descarga de los XMLs del SAT.
  • Electronic Document Download (EDD) – Si desarrollas software, podrás hacer uso de nuestra librería para integrar el módulo de descarga en tu sistema.

Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Validador CFDI: Mejoras en la conexión al servidor del SAT

Hoy traemos para ti una nueva versión de nuestro producto Validador CFDI, que como bien sabes, es nuestra solución para validar las facturas electrónicas.

En esta liberación, hemos realizado diversos cambios o mejoras, a continuación, encontrarás los más importantes:

Conexión al SAT
Algunos usuarios comentaban que algunas veces el sistema se quedaba autenticándose y nunca podía ingresar al SAT, lo que hicimos en esta nueva versión, fue cambiar la forma en que se ingresa al SAT, para con esto evitar este tipo de situación.

Manejo de la licencia
Hemos reconstruido todo el manejo de la licencia, a partir de esta versión el sistema ofrece más información a la hora de solicitar la misma, así como también es más al momento de mostrar los pasos a seguir para activar el sistema.

Cambios menores
Existen otros cambios que nos gustaría comentar:

  • Se mejoró la verificación que hace el sistema de la configuración regional.
  • Se mejoró la información que muestra la ventana “Acerca de…”

Estos son tan solo algunos de los cambios que hemos realizado, si deseas conocer todo el detalle, te invitamos a revisar el historial de cambios.

Para tener acceso a los cambios ofrecidos en esta versión, deberás de llevar a cabo la actualización de la misma dando clic en la siguiente liga:

DESCARGAR

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

EDD: Mejoras a la conexión con el servidor del SAT

El día de hoy se ha liberado una nueva versión 2017.09.10 de Electronic Document Download (EDD) para Dot Net, Dll y consola de comandos, donde se ha realizado modificaciones a la siguiente funcionalidad:

Conexión con los servidores del SAT
Se mejoró el método encargado de realizar la conexión con el servidor del SAT, al procesar de una forma más eficiente la respuesta obtenida, eliminando con ello, aquellos casos en que no era posible realizar la autentificación correspondiente.

Si deseas conocer a cerca de estos y otros cambios, podrás hacerlo consultando el historial de cambios.

Te invitamos a que te actualices lo antes posible dando clic en el siguiente enlace.

DESCARGAR

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.